扎兰屯市民政局扎兰屯市民政局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

其他-验收公告
发布时间: 2026年05月18日
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***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2026-****388
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区_**市_****酒厂路1号凯秀综合楼1号楼

联系方式:138****4485

供应商(乙方):****

地址:繁荣街道

联系方式:157****8600

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 化清剂,采购数量:3.0000; 3(项) 10.00 30.00
2 皮带涨紧器,采购数量:1.0000; 1(项) 340.00 340.00
3 工时费,采购数量:1.0000; 1(项) 200.00 200.00
4 防冻液,采购数量:3.0000; 3(个) 80.00 240.00
5 维修倒车影像,采购数量:1.0000; 1(项) 850.00 850.00
6 导向轮,采购数量:1.0000; 1(项) 310.00 310.00
7 水箱,采购数量:1.0000; 1(项) 670.00 670.00
8 化清剂,采购数量:1.0000; 1(项) 10.00 10.00
9 左侧脚踏板,采购数量:1.0000; 1(项) 380.00 380.00
10 曲前油封,采购数量:1.0000; 1(项) 120.00 120.00
11 前氧传感器,采购数量:1.0000; 1(项) 375.00 375.00
12 助力油,采购数量:1.0000; 1(项) 85.00 85.00
13 分动箱电机,采购数量:1.0000; 1(项) 915.00 915.00
14 工时费,采购数量:1.0000; 1(项) 200.00 200.00
15 后拉杆,采购数量:2.0000; 2(项) 350.00 700.00
16 转向助力泵,采购数量:1.0000; 1(项) 525.00 525.00
17 点火线圈,采购数量:1.0000; 1(项) 160.00 160.00
18 化清剂,采购数量:3.0000; 3(项) 10.00 30.00
19 制冷剂,采购数量:5.0000; 5(项) 40.00 200.00
20 工时费,采购数量:1.0000; 1(项) 200.00 200.00
21 工时费,采购数量:1.0000; 1(项) 350.00 350.00
22 密封胶,采购数量:1.0000; 1(项) 45.00 45.00

合同金额: 6935.00元,大写(人民币):陆仟玖佰叁拾伍元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 化清剂,采购数量:3.0000; 3(项) 10.00 30.00
2 皮带涨紧器,采购数量:1.0000; 1(项) 340.00 340.00
3 工时费,采购数量:1.0000; 1(项) 200.00 200.00
4 防冻液,采购数量:3.0000; 3(个) 80.00 240.00
5 维修倒车影像,采购数量:1.0000; 1(项) 850.00 850.00
6 导向轮,采购数量:1.0000; 1(项) 310.00 310.00
7 水箱,采购数量:1.0000; 1(项) 670.00 670.00
8 化清剂,采购数量:1.0000; 1(项) 10.00 10.00
9 左侧脚踏板,采购数量:1.0000; 1(项) 380.00 380.00
10 曲前油封,采购数量:1.0000; 1(项) 120.00 120.00
11 前氧传感器,采购数量:1.0000; 1(项) 375.00 375.00
12 助力油,采购数量:1.0000; 1(项) 85.00 85.00
13 分动箱电机,采购数量:1.0000; 1(项) 915.00 915.00
14 工时费,采购数量:1.0000; 1(项) 200.00 200.00
15 后拉杆,采购数量:2.0000; 2(项) 350.00 700.00
16 转向助力泵,采购数量:1.0000; 1(项) 525.00 525.00
17 点火线圈,采购数量:1.0000; 1(项) 160.00 160.00
18 化清剂,采购数量:3.0000; 3(项) 10.00 30.00
19 制冷剂,采购数量:5.0000; 5(项) 40.00 200.00
20 工时费,采购数量:1.0000; 1(项) 200.00 200.00
21 工时费,采购数量:1.0000; 1(项) 350.00 350.00
22 密封胶,采购数量:1.0000; 1(项) 45.00 45.00

合同金额: 6935.00元,大写(人民币):陆仟玖佰叁拾伍元整

八、验收日期:2026年05月18日
九、验收组成员:孙天泽
十、验收意见:本次车辆维修服务项目已按合同约定完成,维修质量合格,验收通过。
十一、其他补充事宜:

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2026年05月18日

招标进度跟踪
2026-05-18
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