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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********268********2026001205
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 14315 A4塑封膜 | 得力/deli14315, | 包 | 6.00 | 25 | 150 |
| 2 | 心相印 1800克短款101mm12卷 短卷卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind1800克短款101mm12卷, | 提 | 12.00 | 25 | 300 |
| 3 | 白猫 柠檬红茶洗洁精5kg*4桶 洗洁精 | 白猫/WhiteCat柠檬红茶洗洁精5kg*4桶, | 箱 | 1.00 | 127 | 127 |
| 4 | 贵鑫 500ml 2019 84消毒液 | 贵鑫500ml, | 瓶 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 5 | 得力 8554-D 长尾夹 | 得力/deli8554-D, | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
| 6 | 晨光 AJD97350 双面胶带 | 晨光/M GAJD97350, | 卷 | 20.00 | 0.8 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗小凤
联系电话: 187****1403
传真:
地址: ****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: