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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7462
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | OEM Z-7 卡纸 | 2 | 200.0 | OEM\Z-7 | 验收通过 | |
| 2 | 拉芳 洗手液 500g 芦荟 | 12 | 165.6 | 拉芳/laf\洗手液 500g | 验收通过 | |
| 3 | 奇正 60*70 高温袋 | 50 | 600.0 | 奇正\60*70 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 JCP95886 水彩笔 | 48 | 480.0 | 晨光/M G\JCP95886 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 10 | 69.9 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |