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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: 268********06351440
五、合同编号: 2026M051********00404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli7544橡皮擦(黄) | 得力/deli7544 | 块 | 2.00 | 0.5 | 1 |
| 2 | 晨光 MG-6102 晨光(M G) MG6102 文具0.5mm子弹头中性笔芯 签字笔替芯 水笔芯20支/盒 | 晨光/M GMG-6102 | 盒 | 2.00 | 17 | 34 |
| 3 | 彩格适用佳能CRG-333硒鼓LBP8100n打印机LBP8750n LBP8780x A3激光打印机墨盒 CRG333易加粉碳粉盒 | 彩格CRG-333 | 支 | 2.00 | 150 | 300 |
| 4 | 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) | 得力/deli8555-5 | 筒 | 2.00 | 18 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄建发
联系电话: ****708****
传真:
地址: 民德路473号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**路615号
附件信息: