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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********267604
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8554B 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8554B | 盒 | 1.00 | 16 | 16 |
| 2 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 1.00 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 亚太森博 75g 绘图/白图纸 系列黄雅文工程绘图儿童手抄报打字复/印纸 | 亚太森博75g | 件 | 1.00 | 215 | 215 |
| 4 | 国产 不锈钢 得力系列剪刀 | 国产不锈钢 | 把 | 3.00 | 7 | 21 |
| 5 | 晶森 A4-55 档案盒5.5公分 | 晶森/JINGSENA4-55 | 个 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 6 | 得力 5341 文件夹(拉杆夹中号) | 得力/deli5341 | 个 | 30.00 | 1.2 | 36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****妇联)
联系电话: 138****6748
传真:
地址: 滨河大道566号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: