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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********268406
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 悦常盛 扫把芨芨草大扫把 | 悦常盛大扫把 | 把 | 2.00 | 35 | 70 |
| 2 | 晨光 AYZ975B4 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ975B4 | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
| 3 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL插座 | 个 | 2.00 | 38 | 76 |
| 4 | 威猛先生 家居消毒液 84消毒液 | 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 | 瓶 | 15.00 | 5 | 75 |
| 5 | 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide508g | 包 | 2.00 | 4 | 8 |
| 6 | **山 胶手套 胶皮手套 | **山胶手套 | 双 | 4.00 | 5 | 20 |
| 7 | 得力 30203 胶布 | 得力/deli30203 | 筒 | 2.00 | 5 | 10 |
| 8 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力/deli5532 | 个 | 200.00 | 1.5 | 300 |
| 9 | 得力 5532 拉杆夹 | 得力/deli5532 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 10 | XYBP 实验记录本 会议记录本 | XYBP实验记录本 | 本 | 11.00 | 5 | 55 |
| 11 | 得力 18742 垃圾袋 | 得力/deli18742 | 卷 | 10.00 | 15 | 150 |
| 12 | 晨光 G-5 中性笔笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 13 | 大卫 旋转拖把 | 大卫100****09021 | 个 | 1.00 | 159 | 159 |
| 14 | 得力 27706 档案盒 | 得力/deli27706 | 只 | 45.00 | 8 | 360 |
| 15 | 齐心 笔记本 | 齐心/Comix胶皮本 | 本 | 9.00 | 8 | 72 |
| 16 | 得力 0012 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 17 | 奥德美GP-009中性笔 | 奥德美GP-009 | 支 | 96.00 | 1 | 96 |
| 18 | 南孚电池(NANFU)5号7号一代二代聚能环碱性干电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 件 | 35.00 | 3 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵桂芳
联系电话: 199****8039
传真: 0999-****372
地址: **市**西路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: