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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026001207
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 罗氏 3359 钢笔 练字笔 硬笔 书法笔 签名礼品笔 | 罗氏3359, | 支 | 6.00 | 16 | 96 |
| 2 | 奥文 8K 素描纸 水粉纸 画纸 | 奥文8K, | 包 | 7.00 | 6 | 42 |
| 3 | 玛丽 Maxleaf胶套本 A5/B5 加厚笔记本 胶装本 日记本 | 玛丽Maxleaf胶套本, | 本 | 3.00 | 11.2 | 33.6 |
| 4 | 玛丽 Maxleaf胶套本 A5/B5 加厚笔记本 胶装本 日记本 | 玛丽Maxleaf胶套本, | 本 | 35.00 | 7.5 | 262.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙瑶
联系电话: 183****7839
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: