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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1648
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S20 中性笔 | 120 | 2520.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7382 修正液 | 50 | 175.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 36 | 126.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 786 办公电话 | 20 | 1970.0 | 得力/deli\786 | 验收通过 | |
| 5 | 贵鑫 84消毒液500g 清洁剂 | 90 | 450.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 6 | 威猛先生 松木清香 500g 洁厕剂 | 36 | 234.0 | 威猛先生/Mr Muscle\松木清香 500g | 验收通过 | |
| 7 | 威露士健康抑菌洗手液健康呵护525ml | 100 | 1490.0 | 威露士/Walch\525ml | 验收通过 | |
| 8 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 | 24 | 613.2 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 6009 剪刀 1把装 | 36 | 234.0 | 得力/deli\得力 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |