为规范我院财务管理,识别财务漏洞与内控薄弱环节,防范财务风险,保障资产安全,提升资金使用效益,我院拟通过公开比选方式确定2025年度财务收支审计服务机构,诚邀符合资格条件的供应商参与本次比选活动 。
一、项目基本信息
1.项目名称:****2025年度财务收支审计服务项目
2.项目地点:****
3.项目概况:对我院2025年1月1日至2025年12月31日期间的财务收支情况开展全面审计,涵盖收入、支出、资产、负债、净资产及内部控制管理等内容,重点核查财务收支的真实性、合法性、完整性,出具合规审计报告并提出整改建议。
4.资金来源:自筹资金。
5.采购预算及最高限价:本项目预算人民币20000元以内(大写:贰万元整)。
6.服务周期:自合同签订之日起30日历天内完成审计工作并提交正式审计报告(纸质版3份+电子版1份)。
7.报价方式:本项目为总价包干,报价包含审计服务费、人员费、税费、差旅费及合同履行中所有不可预见费用,采购人不再额外支付任何费用 。
二、供应商资格要求
1.主体资格:具有独立承担民事责任能力的法人机构,持有有效的营业执照、****事务所执业证书。
2.信誉、业绩承诺。
3. 人员要求:拟派项目负责人须具备注册会计师执业资格,且近三年主持过至少1个医疗机构审计项目;审计团队成员需熟悉医疗卫生行业财务制度及相关政策法规。
4. 其他要求:本项目不接受联合体参选,不允许转包、分包本项目。
三、比选范围及审计服务要求
(一)审计范围
1. 2025年度各项收入(医疗收入、财政补助收入、科教项目收入、其他收入等)的确认、核算及收缴情况;
2.2025年度各项支出(人员经费、药品耗材采购费、设备购置及维修费、办公费、业务经费等)的合规性、真实性及审批流程执行情况;
3.2025年度资产(货币资金、固定资产、存货、往来款项等)的管理、核算及盘点情况,核查资产安全完整性;
4.2025年度负债及净资产的核算、结转情况;
5.内部控制制度建立及执行情况,重点核查财务审批、资金管理、物资采购等关键环节内控有效性;
6.国家财经法规、医疗卫生行业财务制度及我院财务管理制度的执行情况;
7.其他需审计的财务相关事项。
(二)服务要求
1.严格按照《中华人民**国审计法》《政府会计制度》《医院财务制度》等法律法规及行业准则开展审计工作;
2.审计过程中发现问题需及时与我院沟通,客观公正反映问题,提出具有针对性、可操作性的整改建议;
3.按约定时间提交审计报告,报告内容完整、数据准确、结论清晰,符合审计规范要求;
4.审计期间严格遵守我院保密制度,对获取的财务资料、业务数据等涉密信息承担保密责任,未经我院同意不得向第三方泄露。
三、响应文件的递交标书代写
1.递交截止时间:自发公告之日起至2026年5月26日17时30分(**时间),逾期递交的响应文件将被拒收。标书代写
2.递交地点:****
3.递交要求:递交材料包括报价单、营业执照、会计事务所执业证书。密封包装(密封处加盖公章),派人或邮寄至****。逾期、未密封或不符合编制要求的响应文件均视为无效。标书代写
四、评审办法
本次比选采用综合评分法,评审小组根据供应商的资质条件、审计业绩、服务方案、人员配置、报价合理性等方面进行综合打分,按得分从高到低排序,确定中选供应商(得分相同的,以报价较低者优先)。
五、联系方式
采购单位:****
地址:**省**市孟连县****管理局旁
联系人:张老师
联系电话:0879-****372;189****0699
特此公告。
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2026年5月18日