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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********454********2026000802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 速干按动大容量替芯0.5mm黑色子弹头 20支 | 晨光/M G晨光/M G G-5 中性笔芯, | 盒 | 12.00 | 15 | 180 |
| 2 | 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 卫生间厕所除臭洁厕灵去污除垢马桶清洁剂 除菌去污洁厕900g*18瓶 | 超威除菌洁厕精900g, | 件 | 1.00 | 216 | 216 |
| 3 | 得力 8556 票夹/长尾夹6#60只15mm | 得力/deli8556, | 盒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 7302 胶棒得力胶水液体胶学生用胶大容量胶水 7302(50ML)24支装 | 得力/deli7302, | 盒 | 1.00 | 45 | 45 |
| 5 | 南孚 7号电池 普通干电池 1节 | 南孚/NANFU7号电池, | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 6 | 南孚 5号电池 普通干电池 1节 | 南孚/NANFU5号电池, | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 7 | 得力 7101 胶棒-固体胶 单支装 | 得力/deli7101, | 支 | 16.00 | 1.5 | 24 |
| 8 | 晨光 k35 按动中性笔 k35 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 10.00 | 30 | 300 |
| 9 | 得力 0053 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0053, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 10 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 11 | 利得 0624 垃圾袋 | 利得0624, | 扎 | 90.00 | 5 | 450 |
| 12 | 阿斯卡利 水拖拖把 | 阿斯卡利拖把, | 把 | 30.00 | 12 | 360 |
| 13 | 兰诗 618-R 扫把 | 兰诗618-R, | 把 | 50.00 | 6 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾前勇
联系电话: 187****3083
传真:
地址: ****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: