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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 威刚 SP580 240G 2.5寸固态硬盘 | 威刚/ADataSP580 240G | 个 | 1.00 | 220 | 220 |
| 2 | NETLINK HTB-GS-03 光纤收发器 | NETLINK/NETLINKHTB-GS-03 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 3 | 得实 M21-1 色带/碳带 | 得实/DASCOMM21-1 | 根 | 8.00 | 9 | 72 |
| 4 | 莱特兄弟 CC388A 硒鼓 | 莱特兄弟CC388A | 个 | 4.00 | 90 | 360 |
| 5 | 长城 GW-MATX300 电源 | 长城/GREAT WALLGW-MATX300 | 个 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 总务科
联系电话: ****069****
传真:
地址: **省**市**县阳乐大道406号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**县阳乐大道175号