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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3047
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 乐袋 收纳盒 收纳箱/盒/袋 | 2 | 196.0 | 乐袋\收纳盒 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-415K 多功能插座 | 6 | 390.0 | 公牛/BULL\GN-415K | 验收通过 | |
| 3 | 雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂 | 24 | 600.0 | 雷达/Raid\杀虫剂喷雾 | 验收通过 | |
| 4 | 者也 围裙 | 2 | 110.0 | 者也\ZY299 | 验收通过 | |
| 5 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 48 | 1080.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 | 验收通过 | |
| 6 | 卫生巾 | 60 | 456.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 三笑 炫彩倍护牙刷 牙刷 | 200 | 300.0 | 三笑\炫彩倍护牙刷 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 NO.7362 A4打印/复印纸 | 50 | 1150.0 | 得力/deli\NO.7362 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |