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一、采购人名称: ********卫生监督所)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********卫生监督所)新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N767********262401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 松下/PanasonicCR2032 | 卡 | 4.00 | 5 | 20 |
| 2 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 南孚/NANFU5号2粒(2代) | 对 | 70.00 | 5 | 350 |
| 3 | 纽赛 NS116 便签本/便条纸/N次贴 口取纸 | 纽赛/NUSIGNNS116 | 包 | 80.00 | 2 | 160 |
| 4 | 得力 63762 文件袋 手提袋 | 得力/deli63762 | 个 | 5.00 | 26 | 130 |
| 5 | 得力/deli 5662-35档案盒-背宽35MM(蓝)(个) | 得力/deli5662 | 个 | 20.00 | 7.5 | 150 |
| 6 | 得力 2057 美工刀(银色)(把) | 得力/deli2057 | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********卫生监督所)
联系人: 徐聪
联系电话: 130****9301
传真:
地址: **区,**乙四路,西至丙六十三路,南至丙五十一路,北至丙五十路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: