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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:欧阳雪娇
项目联系电话:172****0348
采购计划文号:
采购计划金额(元):
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:522629
项目所在行政区划名称:**省****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 革东中学
三、成交信息
成交日期:2026年5月19日
总成交金额(元):5676 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省****省****县仰阿莎街道**小区31号门面 | 5676.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) |
| 1 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M G | AXP96409 | 29 | 1.0 | 29.0 |
| 2 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30249 | 10 | 15.0 | 150.0 |
| 3 | 浩立兴 课业本/教学用本 | 浩立兴 | 听课记录本 | 60 | 5.0 | 300.0 |
| 4 | 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-609[3-10] | 2 | 65.0 | 130.0 |
| 5 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 9V碱性电池 | 10 | 15.0 | 150.0 |
| 6 | 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 | 超威 SUPERB | 除菌洁厕剂 | 3 | 150.0 | 450.0 |
| 7 | 优必利 056A 板擦 | 优必利 | 056A | 20 | 5.0 | 100.0 |
| 8 | 得力 6817 白板笔 | 得力/deli | 6817 | 11 | 20.0 | 220.0 |
| 9 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 罗氏 | GP-2009 | 16 | 9.0 | 144.0 |
| 10 | 得力 S999-3H 铅笔 | 得力/deli | S999-3H | 5 | 9.8 | 49.0 |
| 11 | 亚狮龙 5号 羽毛球 | 亚狮龙/RSL | 5号 | 14 | 80.0 | 1120.0 |
| 12 | 兄弟 TN-2425 粉盒 | 兄弟/BROTHER | TN-2425 | 3 | 185.0 | 555.0 |
| 13 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli | 5626ES | 20 | 14.0 | 280.0 |
| 14 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 美纹纸和风胶带印花 | 2 | 15.0 | 30.0 |
| 15 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 南孚/NANFU | 聚能环3代7号40粒 | 30 | 6.0 | 180.0 |
| 16 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 8 | 20.0 | 160.0 |
| 17 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 24 | 30.0 | 720.0 |
| 18 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 20 | 30.0 | 600.0 |
| 19 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/Sandisk | CZ73 | 1 | 55.0 | 55.0 |
| 20 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 2041 | 3 | 10.0 | 30.0 |
| 21 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 2 | 52.0 | 104.0 |
| 22 | 得力 1559 电子计算器 | 得力/deli | 1559 | 2 | 60.0 | 120.0 |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: