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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N589********264803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 拆信刀/切纸刀 办公专业剪刀 | 得力/deli办公专业剪刀 | 把 | 2.00 | 20 | 40 |
| 2 | 无型号 文件索引分页/透明L型文具套/散文件袋 | 无品牌无型号 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 3 | 得力 NS149 胶棒/固体胶/大 | 得力/deliNS149 | 盒 | 5.00 | 80 | 400 |
| 4 | 得力 8559 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8559 | 筒 | 9.00 | 26 | 234 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王琦
联系电话: 131****2333
传真:
地址: **市萨依巴格路60号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: