开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********268607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 75402 文具套装/礼盒 手工白乳胶 | 得力/deli75402 | 个 | 22.00 | 20 | 440 |
| 2 | 得力 011 文具套装/礼盒 | 得力/deli011 | 个 | 15.00 | 55 | 825 |
| 3 | 得力 学校用品;书包,钢笔,铅笔,橡皮,文具盒,文件夹,书签,书夹,长尾夹,墨水,笔记本,订书机,固体胶,宽胶带等。 | 得力/deli01 | 个 | 12.00 | 13.5 | 162 |
| 4 | 学校用品 | 无品牌无型号 | 件 | 5.00 | 230 | 1150 |
| 5 | 学校用品 | 无品牌无型号 | 件 | 5.00 | 180 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马俊杰
联系电话: 155****7136
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: