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****集团****公司内部监督质效情况专项审计机构选聘公告
一、审计目的
为进一步****集团****公司(以下简称****)内部审计工作质效,根据2026年度内部监督计划,****拟对所属企业开展内部监督质效情况专项审计,评价企业内部监督工作开展情况。
二、申报基础条件
1.参聘单位具有独立法人资格或采用普通合伙、特殊普通合伙形式设立;
2.参聘单位在2024****事务所综合评价AAA****事务所名单中(****协会2025年2月14****分所名义报名的,总所应出具授权书(授权书中应明确由总所出具审计报告并承担全部法律责任),并在参聘文件上同时加总所盖公章);
3.拟参与本项目审计的项目负责人及主审人员应具有注册会计师执业资格,执业5年以上;
4.参聘单位自2023年1月1日以来无违法违规记录或有违规情形但经有权部门认定已完成整改,无可能影响本次审计工作顺利进行的法律诉讼;拟参与本项目审计的项目负责人及主审人员自2023年1月1日以来无不良记录(本项由审计机构出具承诺并加盖公章);
5.不接受除本条第2款以外的非独立分支机构或借他所名义参聘;
6.提供本次选聘公告附件中承诺函、联系人确认函、保密合同。
以上要求,如未能提供对应资料,则不能入围本次选聘。
三、申报时间和联系方式
2026年5月21日至2026年5月27日下午5:00,请申报单位于此时间内将申报材料送至(或邮寄,邮寄以签收时间作为材料送达时****集团502办公室。(注:除现场送达及带有快递单号的邮寄送达外,以其他方式送达的,不得参与本次选聘)
****集团地址:**市**区唱经楼西街65号
联系电话:025-****8751
详细信息请阅览附件!