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| 项目名称 | ****集团内控体系有效性专项审计 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 社会资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**坡区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 本次专项审计以“制度是否建立、建立是否合规、执行是否到位”为核心,重点核查内控基础制度建立与执行、重点业务领域内控制度建立与执行测试、风险评估相关制度建立与执行、信息与沟通相关制度建立与执行、法律服务内控制度建立与执行测试、审计管理内控制度建立与执行评估相关内容,全程聚焦实操层面,不涉及机构职能设置相关评估。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 合同签订之日起至2026年8月 |
| 合同签订时限及说明 | 中选后10个工作日内签订合同 |
| 服务金额 | ¥0.00元至¥99905.00元 |
| 金额说明 | 本项目最高限价99905元(不含本数),按中选金额含税包干。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-05-25 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 内控体系有效性专项审计采购需求文件(盖章版)(1).pdf |