关于为【九龙城乡运营集团内控体系有效性专项审计】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

发布时间: 2026年05月20日
摘要信息
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招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
项目名称 ****集团内控体系有效性专项审计
采购人 ****
投资审批项目
项目规模
资金来源 社会资金
项目实施地行政区划 **市**坡区
是否为行政管理中介服务事项采购
所需服务类型 ****事务所服务
服务内容 本次专项审计以“制度是否建立、建立是否合规、执行是否到位”为核心,重点核查内控基础制度建立与执行、重点业务领域内控制度建立与执行测试、风险评估相关制度建立与执行、信息与沟通相关制度建立与执行、法律服务内控制度建立与执行测试、审计管理内控制度建立与执行评估相关内容,全程聚焦实操层面,不涉及机构职能设置相关评估。
中介机构要求 以采购公告为准
资质(资格)要求 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项
其他要求说明
服务时限及说明 合同签订之日起至2026年8月
合同签订时限及说明 中选后10个工作日内签订合同
服务金额 ¥0.00元至¥99905.00元
金额说明 本项目最高限价99905元(不含本数),按中选金额含税包干。
选取方式 择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间 2026-05-25 09:00:00
资质备案要求
采购人业务咨询电话 ****()
监督举报电话
备注
采购需求书下载 内控体系有效性专项审计采购需求文件(盖章版)(1).pdf
附件(1)
招标进度跟踪
招标项目商机
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