关于为【子公司内部控制现状评估】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告

发布时间: 2026年05月20日
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相关单位:
***********公司企业信息
项目名称 子公司内部控制现状评估
采购人 ****
投资审批项目
项目规模
资金来源 社会资金
项目实施地行政区划 **市**经开区
是否为行政管理中介服务事项采购
所需服务类型 ****事务所服务
服务内容 1.内控体系梳理:****公司现有内部控制制度、流程(如财务、采购、销售、人事等),确认制度是否健全、流程是否清晰可执行。 2.控制环节:针对核心业务环节(资金管理、成本核算、合同管理、资产管理等),是否具有内控措施,内控措施是否落地、执行是否到位。 3.风险识别评估:****公司内控存在的漏洞、缺陷,分析缺陷对经营管理、财务安全的影响程度(区分重大/一般/轻微缺陷)。 4.合规性核查:****公司内控流程是否符合相关规定、国家相关法律法规及行业规范。 5.现状分析总结:汇总评估结果,****公司内控现状(优势、不足),出具清晰的评估结论。 6.改进建议提出:针对发现的缺陷,提出具体、可落地的整改建议。
中介机构要求 以采购公告为准
资质(资格)要求 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项
其他要求说明
服务时限及说明 按照委托人要求,30日内出具评估报告初稿。
合同签订时限及说明 选取中介机构后10个工作日内签订合同。
服务金额 ¥60000.00元至¥100000.00元
金额说明 本项目报价范围为6万元~10万元。
选取方式 择优+竞价
需规避机构
规避原因
选取时间 2026-05-22 12:00:00
资质备案要求
采购人业务咨询电话 ****()
监督举报电话
备注
采购需求书下载 采购需求说明-子公司内部控制现状评估服务事项【公章】(1).pdf
附件(1)
招标进度跟踪
2026-05-20
招标公告
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