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| 项目名称 | 子公司内部控制现状评估 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 社会资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**经开区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 1.内控体系梳理:****公司现有内部控制制度、流程(如财务、采购、销售、人事等),确认制度是否健全、流程是否清晰可执行。 2.控制环节:针对核心业务环节(资金管理、成本核算、合同管理、资产管理等),是否具有内控措施,内控措施是否落地、执行是否到位。 3.风险识别评估:****公司内控存在的漏洞、缺陷,分析缺陷对经营管理、财务安全的影响程度(区分重大/一般/轻微缺陷)。 4.合规性核查:****公司内控流程是否符合相关规定、国家相关法律法规及行业规范。 5.现状分析总结:汇总评估结果,****公司内控现状(优势、不足),出具清晰的评估结论。 6.改进建议提出:针对发现的缺陷,提出具体、可落地的整改建议。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 按照委托人要求,30日内出具评估报告初稿。 |
| 合同签订时限及说明 | 选取中介机构后10个工作日内签订合同。 |
| 服务金额 | ¥60000.00元至¥100000.00元 |
| 金额说明 | 本项目报价范围为6万元~10万元。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2026-05-22 12:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 采购需求说明-子公司内部控制现状评估服务事项【公章】(1).pdf |