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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9275
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 7 | 17.5 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 2891 整理箱 | 1 | 68.0 | 茶花\2891 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM95297 桌面文件柜 | 1 | 148.0 | 晨光/M G\ADM95297 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 HC904-HB 铅笔 | 2 | 53.0 | 得力/deli\HC904-HB | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 SDDDE1-512G-Z46 U盘 | 2 | 1698.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDE1-512G-Z46 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARP41801 宝珠/走珠/签字笔 | 2 | 79.6 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ARP41801 宝珠/走珠/签字笔 | 3 | 119.4 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 8 | 罗技 数码设备外接键盘 | 1 | 306.5 | 罗技/Logitech\K845 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |