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****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李足宇
项目联系电话:135****0606
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654003
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市和丰街9号
采购单位联系人和联系方式:李足宇:135****0606
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****67295
采购单位预算编码:156001
三、成交信息
成交日期:2026年5月20日
总成交金额(元):1615 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市3-D**街267号南地下室 | 1615.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 光达 7256 装扮用品-取杯器 | 光达 | 7256 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 2 | 光达 GD1210 装扮用品-镜子 | 光达 | GD1210 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 3 | 光达 GD8974 装扮用品-除尘毛刷 | 光达 | GD8974 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 4 | 光达 GQ-8 装扮用品-夹子 | 光达 | GQ-8 | 20 | 0.5 | 10.0 | |
| 5 | 光达 YG-5149 装扮用品-订书机 | 光达 | YG-5149 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 6 | ** 0145 装扮用品-会计凭证盒 | ** | 0145 | 60 | 3.5 | 210.0 | |
| 7 | 得力 9005 装扮用品-光敏油 | 得力/deli | 9005 | 2 | 26.0 | 52.0 | |
| 8 | 爱科 007 数理化教学器材-牙签 | 爱科 | 007 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 9 | 爱科 ****4006 数理化教学器材-银行账本 | 爱科 | ****4006 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 10 | 得力 3451 账本/账册-会计凭证封皮 | 得力/deli | 3451 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
| 11 | 茶花 ****503 旅行便携装备-纸盘子(大、小) | 茶花 | ****503 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 12 | 广博 FX-32 胶带/胶纸/胶条(高透明宽胶带) | 广博/Guangbo | FX-32 | 6 | 6.5 | 39.0 | |
| 13 | 齐心 B3693 票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3693 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
| 14 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli | 9879 | 1 | 8.0 | 8.0 | |
| 15 | 华辰 粉笔-粉笔 | 华辰 | 粉笔 | 3 | 210.0 | 630.0 | |
| 16 | 得力 8495 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8495 | 1 | 19.0 | 19.0 | |
| 17 | 得力 8500 图钉/工字钉 | 得力/deli | 8500 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 18 | 七彩绚丽 180克封皮纸/100张一包 180克封皮纸/100张一包 | 七彩绚丽 | 180克封皮纸/100张一包 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
| 19 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: