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一、 *采购人名称: ********中心学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0786
五、 *验收单位: ********中心学校)
六、 *验收日期: 2026年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 洗洁精除菌5kg 除菌率99%餐具/食品通用 | 30 | 1170.0 | 雕牌\洗洁精除菌5kg | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19209 双层加厚 280ml一次性纸杯/水杯 50个装 | 20 | 160.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 83637 加厚彩色8K硬卡纸 手工剪纸 | 2 | 50.0 | 得力/deli\83637 | 验收通过 | |
| 4 | 海斯迪克 HKZ-4 不锈钢簸箕/垃圾铲 大号A型 扫地畚斗 | 10 | 80.0 | 海斯迪克\HKZ-4 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝鲸环卫 LJHW-8544 手提式垃圾袋加厚黑色(36*55cm/100只) | 40 | 600.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-8544 | 验收通过 | |
| 6 | 喜润家(CIRY)462 木杆塑料硬毛扫把单个环卫扫****学校工厂 | 120 | 660.0 | 喜润家/CIRY\462 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |