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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9098
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S01红色 中性笔 | 10 | 77.1 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 2 | 鑫锋 501 铁簸箕 | 15 | 135.0 | 鑫锋\501 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 A-1 塑杯 | 1 | 70.0 | 富强\A-1 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 5 | 12.5 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30416 泡沫胶 | 5 | 15.0 | 得力/deli\30416 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30435 双面胶 | 10 | 10.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 7 | 大卫 6285 水拖 | 20 | 240.0 | 大卫\6285 | 验收通过 | |
| 8 | 冰禹 00214 扫把 | 60 | 360.0 | 冰禹\00214 | 验收通过 | |
| 9 | 爱特福 500g 草酸洁厕剂 | 60 | 180.0 | 爱特福\500g | 验收通过 | |
| 10 | 贵鑫 500g 消毒液 | 90 | 225.0 | 贵鑫\500g | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S64 中性笔 | 10 | 266.6 | 得力/deli\S64 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |