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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1515
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0213 23/13不锈钢订书钉 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0213 | 验收通过 | |
| 2 | 爱国者 U266 64G U盘 | 1 | 70.0 | 爱国者/aigo\U266 64G | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3691 鼠标垫 | 5 | 40.0 | 得力/deli\3691 | 验收通过 | |
| 4 | 富强 AAA 纸杯 | 1 | 190.0 | 富强\AAA | 验收通过 | |
| 5 | 伊司达 ES2373平板拖把拖把1 | 1 | 48.0 | 伊司达/East\ES2373 | 验收通过 | |
| 6 | 松下 CR2025 纽扣电池 | 5 | 25.0 | 松下/Panasonic\CR2025 | 验收通过 | |
| 7 | 爱国者 U350-64G U盘 | 1 | 50.0 | 爱国者/aigo\U350-64G | 验收通过 | |
| 8 | 欧标 F4702 纸杯 40包/件 2000个 | 10 | 85.0 | 欧标\F4702 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0390 订书机 | 1 | 72.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01 中性笔 | 1 | 21.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9879 光敏印油 | 1 | 9.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 1 | 11.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 1 | 9.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |