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一、 *采购人名称: ****交易中心****中心
二、 *履约供应商名称: ****公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5940
五、 *验收单位: ****交易中心****中心
六、 *验收日期: 2026年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂草酸 | 1 | 5.0 | 优品卫\草酸浓缩溶液500g | 验收通过 | |
| 2 | 超宝 DFF018 洁厕剂 | 1 | 5.0 | 超宝\DFF018 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT26200 抽纸 | 1 | 220.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGWN8532牛皮信封 | 50 | 25.0 | 晨光/M G\AGWN8532 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9574 垃圾袋 | 20 | 100.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8308 文件袋 | 20 | 20.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 7 | 华杰 CL6012-18C 报告夹 | 30 | 90.0 | 华杰\CL6012-18C | 验收通过 | |
| 8 | 爱普生 004墨水红色 墨盒 | 4 | 120.0 | 爱普生/Epson\004墨水红色 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9556 垃圾桶 | 2 | 20.0 | 得力/deli\9556 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0027 订书钉 | 3 | 30.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S18 中性笔 | 3 | 108.0 | 得力/deli\S18 | 验收通过 | |
| 13 | 格之格 NT-PH218C 粉盒 | 3 | 435.0 | 格之格\NT-PH218C | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 ZB012 卷筒纸 | 2 | 250.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 GN-609-5米插座插板 | 1 | 70.0 | 公牛/BULL\GN-609-5米 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |