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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1191
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力取钉器 | 10 | 25.0 | A\配件 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 蚊香/蚊香液 蚊香 | 2 | 39.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
| 3 | 红地毯 地毯120*150 | 1 | 150.0 | A\红地毯 | 验收通过 | |
| 4 | 华象 9037 保温壶 | 3 | 294.0 | 华象/honor\9037 | 验收通过 | |
| 5 | 希诺 玻璃杯 玻璃杯 | 20 | 130.0 | 希诺/Heenoor\玻璃杯 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S02 红色按动中性笔 | 1 | 30.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 彩色长尾夹8556ES/8554ES/8552ES | 10 | 150.0 | 得力/deli\夹子 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 彩色长尾夹8556ES/8554ES/8552ES | 10 | 120.0 | 得力/deli\夹子 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |