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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N742********261801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 5号/7号 蓄电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 2 | 晨光 ARP41801 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GARP41801 | 盒 | 1.00 | 39 | 39 |
| 3 | 德旺 5655 档案盒 | 德旺5655 | 箱 | 20.00 | 8 | 160 |
| 4 | 联想 TX800 刻录机 | 联想/lenovoTX800 | 个 | 6.00 | 240 | 1440 |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 52.00 | 2 | 104 |
| 6 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗娜
联系电话: 130****5082
传真:
地址: 乌鲁木****服务中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: