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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********330********2026001605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱国者 CD-RW 光盘 | 爱国者/aigoCD-RW, | 盒 | 25.00 | 80 | 2000 |
| 2 | 得力 3724 光盘空白刻录光碟 DVD-R 50片/筒 | 得力/deli3724, | 盒 | 78.00 | 80 | 6240 |
| 3 | 得力 3721 U盘 | 得力/deli3721, | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
| 4 | 罗技 M221 无线鼠标 | 罗技/LogitechM221, | 件 | 2.00 | 65 | 130 |
| 5 | 高多 GD-K139 刻录机 | 高多/GALDORGD-K139, | 个 | 3.00 | 280 | 840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦哲
联系电话: 182****1025
传真:
地址: 莲城街道168号1315办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: