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********超市采购项目 (项目编号:246********28438981 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:246********28438981
项目联系人:塔伊尔﹒太外库力
项目联系电话:155****2232
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653128
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****
采购单位联系人和联系方式:塔伊尔﹒太外库力:****438
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****98526
采购单位预算编码:033002
三、成交信息
成交日期:2026年5月20日
总成交金额(元):8330 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区******县科技南路 | 8330.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 金值JK0532 铭牌 | 金值 | 金值JK0532 | 80 | 4.0 | 320.0 | |
| 2 | 齐鲁安然 150克 白色 捆扎绳 | 齐鲁安然 | 150克 白色 | 30 | 4.0 | 120.0 | |
| 3 | 得力 6009-S 剪刀 | 得力/deli | 6009-S | 10 | 6.0 | 60.0 | |
| 4 | 得力 125ml 胶水 | 得力/deli | 125ml | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 5 | 得力 33238 中性笔 | 得力/deli | 33238 | 20 | 13.0 | 260.0 | |
| 6 | 英雄 8802 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 英雄/HERO | 8802 | 50 | 4.0 | 200.0 | |
| 7 | 得力 3074 文化创意包/袋 考务袋/考试袋 | 得力/deli | 3074 | 1830 | 4.0 | 7320.0 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: