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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00219
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 壹品骄 4.2cm宽 透明胶带 | 壹品骄4.2cm宽 | 卷 | 5.00 | 11 | 55 |
| 2 | 博宝 5033 液体胶水 博宝 5033 旋转带刷子 | 博宝5033 | 箱 | 10.00 | 1.5 | 15 |
| 3 | 得力 6036 剪刀 | 得力/deli6036 | 把 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 得力 0012 订书钉 单盒订书针24/6 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 1.2 | 24 |
| 5 | 晨光 ASGN7104 顺滑固体胶 胶棒 单支装 | 晨光/M GASGN7104 | 支 | 24.00 | 1 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖晓婷
联系电话: ****074****
传真:
地址: **泉江镇职校路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县泉江镇**世纪经典小区7幢商铺02号
附件信息: