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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N080********265002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 四创 一次性餐盒 | 四创一次性餐盒 | 箱 | 1.00 | 250 | 250 |
| 2 | 卡西欧 FX-5800P 专用计算器 计算器 | 卡西欧/CasioFX-5800P | 个 | 10.00 | 60 | 600 |
| 3 | 消毒液(5L) | 无品牌5LZHUANG | 桶 | 10.00 | 55 | 550 |
| 4 | 好媳妇 拖把 | 好媳妇xctb | 套 | 10.00 | 90 | 900 |
| 5 | 储物箱 | 无品牌vjk | 个 | 4.00 | 130 | 520 |
| 6 | 火钳 | 无品牌hgjhg | 把 | 12.00 | 15 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 乔杰
联系电话: 185****0300
传真:
地址: **市**路40号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: