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****关于笔筒/座/插/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于笔筒/座/插/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:魏福亮
项目联系电话:150****7074
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654099
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**路6号
采购单位联系人和联系方式:田晋阳:186****1801
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****88445
采购单位预算编码:009004
三、成交信息
成交日期:2026年5月20日
总成交金额(元):7325 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****西路24号亚欧国际小区2号楼负103号商铺 | 7325.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 DL-908 笔筒/座/插/架 方形笔筒黑色 | 得力/deli | DL-908 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
| 2 | 金柯 30F 20升桶黑金色 垃圾桶 | 金柯 | 30F | 5 | 285.0 | 1425.0 | |
| 3 | 得力 0576 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli | 0576 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 4 | 蜻蜓 ES-512A 磨砂橡皮 | 蜻蜓/TOMBOW | ES-512A | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 5 | 多康 ****201 酒店大盘纸 卫生间专用擦手纸 | 多康 | ****201 | 10 | 120.0 | 1200.0 | |
| 6 | 飞利浦 CORD 168 电话机(有绳/无绳/网络) | 飞利浦/Philips | CORD 168 | 7 | 105.0 | 735.0 | |
| 7 | 苏力达 SD-2864 自拧水拖把 旋转拖把 | 苏力达 | SD-2864 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
| 8 | 公牛 GNV-UUB126 接线板 | 公牛/BULL | GNV-UUB126 | 5 | 72.0 | 360.0 | |
| 9 | 齐心 起钉器B3064 | 齐心/Comix | B3064 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 10 | 博文 7810 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen | 7810 | 15 | 26.0 | 390.0 | |
| 11 | 得力 6027 得力6027剪刀(黑)(把) | 得力/deli | 6027 | 15 | 7.0 | 105.0 | |
| 12 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3185 | 15 | 18.0 | 270.0 | |
| 13 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 2003 | 10 | 5.0 | 50.0 | |
| 14 | 宝克 880F中性笔 | 宝克/Baoke | 880F | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 15 | 得力7441多瑙河复印纸(A4-70g)8包 | 得力/deli | 7441 | 10 | 220.0 | 2200.0 | |
| 16 | 得力V57考试速干中性笔全针管黑色0.5mm | 得力/deli | V57 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: