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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00420
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥德美 GR-2126 替芯/铅芯 | 奥德美GR-2126 | 盒 | 20.00 | 13 | 260 |
| 2 | 奥德美 K35 中性笔 | 奥德美K35 | 盒 | 20.00 | 14.1 | 282 |
| 3 | 晨光 ADM94863 板夹 | 晨光/M GADM94863 | 块 | 8.00 | 12 | 96 |
| 4 | 扫把簸箕套装 | 无品牌无型号 | 件 | 37.00 | 12 | 444 |
| 5 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗617-Y | 把 | 100.00 | 5.5 | 550 |
| 6 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103 | 个 | 2.00 | 2 | 4 |
| 7 | 西玛 6731 档案袋 | 西玛/simaa6731 | 包 | 5.00 | 20 | 100 |
| 8 | 三木 MC99-3 票夹/长尾夹 | 三木/SunwoodMC99-3 | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
| 9 | 得力 DL003 美工刀 | 得力/deliDL003 | 把 | 15.00 | 5 | 75 |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 13 | 26 |
| 11 | 天鹅 402 胶水 | 天鹅402 | 瓶 | 80.00 | 2 | 160 |
| 12 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 50.00 | 19 | 950 |
| 13 | 爱好 SS006 剪刀 | 爱好/AIHAOSS006 | 把 | 15.00 | 3 | 45 |
| 14 | 爱好 7181 白板笔 | 爱好/AIHAO7181 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 15 | 晨光 k35 中性笔K35一盒黑色红色 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
| 16 | 晨光 Q7 中性笔黑色/红色一盒12支,多规格 | 晨光/M GQ7 | 盒 | 13.00 | 12 | 156 |
| 17 | 得力 0414 0305 装订机配件 | 得力/deli0414 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 18 | 得力 S74 0.5mm黑红笔子弹头中性笔 | 得力/deliS74 | 盒 | 2.00 | 22 | 44 |
| 19 | 成佳 记事本 硬面抄 | 成佳记事本 | 本 | 150.00 | 1 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 甘峰
联系电话: ****967****
传真:
地址: **省**市**县大汾镇**街5号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县泉江镇明德嘉苑1栋店面39室
附件信息: