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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264607
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 WFS1057-700 水壶/水杯 | 富光WFS1057-700 | 个 | 30.00 | 23 | 690 |
| 2 | 双鱼 乒乓球拍套拍 136A | 双鱼/DOUBLE FISH136A | 副 | 20.00 | 36 | 720 |
| 3 | 得力(deli)95585塑料文具盒 | 得力/deli95585 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
| 4 | 红双喜 209 红双喜(DHS)羽毛球拍对拍2支装实惠训练练习羽拍双拍209 | 红双喜/DHS209 | 件 | 20.00 | 45 | 900 |
| 5 | 晨光/M G AST97409 跳绳 | 晨光/M GAST 97409 | 条 | 40.00 | 13 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘雅薰
联系电话: 191****7387
传真:
地址: **市**南路264号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: