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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********264204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 递乐 文具套装/礼盒 | 递乐文具套装 | 套 | 20.00 | 15 | 300 |
| 2 | 得力 70801-48 水彩笔 | 得力/deli70801-48 | 盒 | 20.00 | 39 | 780 |
| 3 | 回力 697****718491 学生书包 | 回力/Warrior697****718491 | 个 | 20.00 | 68 | 1360 |
| 4 | 晨光 16k 学生用笔记本 | 晨光/M G16k | 本 | 20.00 | 18 | 360 |
| 5 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli66782 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱磊
联系电话: 181****2790
传真:
地址: **伊犁**县塔勒德镇316道114号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: