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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2026001404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037 回形针 | 得力/deli0037, | 筒 | 10.00 | 3.8 | 38 |
| 2 | 得力 77757 210mm大号不锈钢剪刀 家用办公美工剪子裁缝剪 黑色 | 得力/deli77757, | 把 | 16.00 | 11 | 176 |
| 3 | 冰禹 BYlj-119 不锈钢提水桶 加厚手提清洁洗车桶 带磁 26cm | 冰禹BYlj-119, | 只 | 25.00 | 26 | 650 |
| 4 | 蓝月亮 500g 多用途清洁剂 抑菌洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g, | 瓶 | 50.00 | 14.8 | 740 |
| 5 | 红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精 | 红玫瑰除菌洗洁精, | 桶 | 95.00 | 35 | 3325 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李作乾
联系电话: 139****9348
传真:
地址: ****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: