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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M052********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 保温杯 | 无品牌无型号 | 个 | 120.00 | 40 | 4800 |
| 2 | 得力 FT122-1 跳绳 | 得力/deliFT122-1 | 根 | 85.00 | 17 | 1445 |
| 3 | 爱课 AK20W 扩音机 | 爱课AK20W | 个 | 105.00 | 145 | 15225 |
| 4 | 得力 PCB插座 | 得力/deli18169-05 | 个 | 43.00 | 35 | 1505 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗时有
联系电话: ****031****
传真:
地址: **县**镇葛仙山**侧
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**镇**中路118号
附件信息: