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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 瓶/罐、暖瓶 | 10 | 250.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AWMY2201 白板笔 | 12 | 18.0 | 晨光/M G\AWMY2201 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWMY2201 白板笔 | 12 | 18.0 | 晨光/M G\AWMY2201 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWMY2201 白板笔 | 12 | 18.0 | 晨光/M G\AWMY2201 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 10 | 1600.0 | 得力/deli\A3 70g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S26 中性笔 | 10 | 250.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS91635 订书机起钉器 | 6 | 21.0 | 晨光/M G\ABS91635 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 电池/电力配件 | 80 | 264.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 10 | 250.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5684 档案盒 | 12 | 124.8 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9576 垃圾袋 | 80 | 560.0 | 得力/deli\9576 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 PCB插座 | 10 | 450.0 | 得力/deli\18168-03 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 19554 扫把套装 | 5 | 225.0 | 得力/deli\19554 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 胶棉拖把 | 10 | 550.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S62 中性笔 | 10 | 250.0 | 得力/deli\S62 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 80.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 纸杯 | 30 | 360.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0368 订书机 | 5 | 120.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 0012 订书钉 | 5 | 4.4 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 5348 文件夹 | 10 | 70.0 | 得力/deli\5348 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 61.5 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 6001 剪刀 | 5 | 33.4 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |