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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6362x****2401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 莱盛 LS-Q2612A 硒鼓 | 莱盛/LaserLS-Q2612A | 支 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R | 桶 | 3.00 | 80 | 240 |
| 3 | 灌粉 | 无品牌304 | 个 | 18.00 | 50 | 900 |
| 4 | 公牛 GN-218 接线板 | 公牛/BULLGN-218 | 个 | 2.00 | 105 | 210 |
| 5 | 奔图 TL-413 粉盒 | 奔图/PantumTL-413 | 支 | 2.00 | 150 | 300 |
| 6 | 晨光 AXPN0722 橡皮 | 晨光/M GAXPN0722 | 块 | 20.00 | 3 | 60 |
| 7 | 奔图 DL-413 硒鼓 | 奔图/PantumDL-413 | 支 | 1.00 | 360 | 360 |
| 8 | 华硕 SDRW-08U5S-U 移动刻录光驱 | 华硕/AsusSDRW-08U5S-U | 个 | 2.00 | 280 | 560 |
| 9 | 得力7757 彩色复印纸 | 得力/deli得力7757 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 10 | 晨光 ADM929AB 档案盒 | 晨光/M GADM929AB | 个 | 35.00 | 7 | 245 |
| 11 | 维修网络 | 无品牌002 | 个 | 6.00 | 30 | 180 |
| 12 | 维修打印机 | 无品牌12145 | 台 | 7.00 | 30 | 210 |
| 13 | 维修电脑 | 无品牌12425 | 台 | 5.00 | 30 | 150 |
| 14 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856 | 盒 | 6.00 | 12 | 72 |
| 15 | 得力 64101 档案袋 档案袋 | 得力/deli64101 | 个 | 600.00 | 1 | 600 |
| 16 | 齐心 HC-75 档案盒 | 齐心/ComixHC-75 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 17 | 晨光 MG7105 胶棒 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 个 | 4.00 | 3 | 12 |
| 18 | 中华 118 铅笔 | 中华/Zhonghua118 | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 19 | 南孚 LR03AAA 普通干电池 5号电池 | 南孚/NANFULR03AAA | 板 | 10.00 | 5 | 50 |
| 20 | 张小泉 HBS-154 剪刀 | 张小泉HBS-154 | 把 | 1.00 | 11 | 11 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘强
联系电话: 155****5553
传真:
地址: **省**市辉****镇**大街49号****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: