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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8077
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 万容 众鑫一次性纸杯 | 80 | 680.0 | 万容/VARY\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 电池/电力配件 | 240 | 504.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 电池/电力配件 | 180 | 378.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 橡皮筋 | 50 | 135.0 | 得力/deli\3218 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012S 订书钉 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |