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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M051********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2191 U盘 | 得力/deli2191 | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
| 2 | 得力 文件盘 | 得力/deli9184 | 个 | 1.00 | 62 | 62 |
| 3 | 超威 杀虫剂 杀虫剂 | 超威杀虫剂 | 瓶 | 1.00 | 19.5 | 19.5 |
| 4 | 匡迪 9037 保温壶 | 匡迪9037 | 个 | 1.00 | 88 | 88 |
| 5 | 太阳 光敏印油50ml 光敏印油 | 太阳光敏印油50ml | 瓶 | 2.00 | 25 | 50 |
| 6 | 得力 3151 活页笔记本 | 得力/deli3151 | 本 | 2.00 | 28.5 | 57 |
| 7 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 1.00 | 68 | 68 |
| 8 | 得力 64100 档案袋 | 得力/deli64100 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙玮
联系电话: ****037****
传真:
地址: **省**市银城街道**路85号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**市银城街道**路9号(文苑商住楼A幢)第一层6号商铺
附件信息: