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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0404
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年5月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3725 光盘52X空白刻录光盘700MB雾银资料存储商务办公车载MP3光碟片 | 2 | 162.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 GP70 Pro 刻录机DVD光驱外置 移动光驱 | 2 | 358.0 | 联想/lenovo\GP70 Pro | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 3层150抽*6包 装抽纸1提 | 3 | 78.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽*6包 | 验收通过 | |
| 4 | 莱盛 LS-BRO-TN281-K 粉盒 | 1 | 85.0 | 莱盛/Laser\LS-BRO-TN281-K | 验收通过 | |
| 5 | 晨好 1包*100张光盘袋 | 1 | 18.0 | 晨好\1包*100张 | 验收通过 | |
| 6 | 安普 ****071-6 六类非屏蔽双绞线/网线****071-6/305米 | 20 | 76.0 | 安普\****071-6 | 验收通过 | |
| 7 | 富强 时尚饮杯A A220ml一次性杯子纸杯加厚水杯 2000只/件 | 3 | 22.5 | 富强\时尚饮杯A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |