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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N328********267203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 先科 烹饪锅 空气炸锅 | 先科空气炸锅 | 个 | 31.00 | 130 | 4030 |
| 2 | LLH1 啦啦花 圣诞用品/礼品/装饰品 | 无品牌LLH1 | 个 | 50.00 | 6 | 300 |
| 3 | 红双喜 FS5-3 足球 足球 | 红双喜/DHSFS5-3 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 4 | GTH1 滚铁环 滚铁环 | 无品牌GTH1 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 5 | 奔亿达 BYD-1 红色宽胶带 pe胶带 | 奔亿达BYD-1 | 卷 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 山头林村 STLT-1 脸贴 喜字/剪纸/贴纸 | 山头林村STLT-1 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于玲
联系电话: 181****7369
传真:
地址: **维吾尔自治区****开发区(**区)澎湖路33号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: