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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0M662****261602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556 | 盒 | 9.00 | 9 | 81 |
| 2 | 得力 30416 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30416 | 卷 | 28.00 | 4 | 112 |
| 3 | 晨光 热熔胶棒 胶棒 | 晨光/M G热熔胶棒 | 袋 | 5.00 | 25 | 125 |
| 4 | 得力 卡纸 | 得力/deli卡纸 | 包 | 10.00 | 60 | 600 |
| 5 | 无型号 绳子 | 无品牌无型号 | 卷 | 10.00 | 12 | 120 |
| 6 | 无型号 瓦楞原纸 | 无品牌无型号 | 张 | 50.00 | 3.7 | 185 |
| 7 | 喷墨纸 | 无品牌无型号 | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热依汉古丽﹒阿不力孜
联系电话: 138****9740
传真:
地址: **县也克先拜巴扎乡2村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: