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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1E288****263602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 冰禹 BYA-175 抹布/平板拖布 | 冰禹BYA-175 | 个 | 24.00 | 48 | 1152 |
| 2 | 茶花 4544P 抹布/海绵拖布 | 茶花4544P | 个 | 40.00 | 20 | 800 |
| 3 | 得力 5623 档案盒 | 得力/deli5623 | 只 | 16.00 | 10 | 160 |
| 4 | 妙洁 MTA2+1 抹布/拖布 | 妙洁/magicMTA2+1 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 5 | 得力 LQ507 垃圾袋/80*100 | 得力/deliLQ507 | 包 | 75.00 | 16 | 1200 |
| 6 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli18744 | 包 | 16.00 | 20 | 320 |
| 7 | 冰禹 BYQ-552 抹布 | 冰禹BYQ-552 | 包 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王琳
联系电话: 155****6557
传真:
地址: **省**市**市经纬街与南环路交汇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: