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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1567X****1003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 30.00 | 28 | 840 |
| 4 | 晨光 AWP30878 晨光 AWP30878 铅笔 | 晨光/M GAWP30878 | 筒 | 1.00 | 32 | 32 |
| 5 | 齐心 B2644 齐心(COMIX)B2644 强力PVP固体胶棒胶水21克 24个装 | 齐心/ComixB2644 | 盒 | 1.00 | 65 | 65 |
| 6 | 得力 33425 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 筒 | 10.00 | 28 | 280 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐文斌
联系电话: 181****9338
传真:
地址: **省**县明月镇顺山北路15-4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: