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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2026001610
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6811 白板笔 | 得力/deli6811, | 盒 | 2.00 | 16.9 | 33.8 |
| 2 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684, | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 国为 GW-7006 公文包 | 国为GW-7006, | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 得力(deli)137*88mm透明外壳方形快干**印泥 办公用品 黑色9864 | 得力/deli9864, | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 封友灵
联系电话: 199****8191
传真:
地址: **省**市**区塔**路80号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: