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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********242601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 B19 加厚加大双肩学生书包 | 得力/deliB19 | 只 | 20.00 | 75 | 1500 |
| 2 | 晨光 晨光/M G 文具12色工具箱超轻粘土宝宝彩泥橡皮泥黏土儿童手工DIY玩具15G/盒12盒/箱小鹿系列 AKE04582 | 晨光/M GAKE04582 | 件 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 晨光 GA6360 笔记本便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GGA6360 | 本 | 100.00 | 2 | 200 |
| 4 | 齐心MP2024铅笔 | 齐心/ComixMP2024 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依苏璐
联系电话: 130****5654
传真: 0908-****070
地址: **市帕米尔路西3院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: