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****关于消****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于消****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:岳顺虎
项目联系电话:0997-****420
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652927
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县燕山路10号
采购单位联系人和联系方式:帕提古丽﹒艾克力:181****3886
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****29274
采购单位预算编码:060010
三、成交信息
成交日期:2026年5月22日
总成交金额(元):2693 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**县**镇**路公园壹号小区1层109号商铺 | 2693.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | BELIKXF-6 消防安全标识 | BELIK | BELIKXF-6 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
| 2 | 东小留 100米卷 反光带 | 东小留 | 100米卷 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 3 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30249 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 4 | 得力 0026 订书钉 | 得力/deli | 0026 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
| 5 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli | 0210 | 4 | 8.0 | 32.0 | |
| 6 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli | 7093 | 5 | 15.0 | 75.0 | |
| 7 | 得力 30407 双面胶带 | 得力/deli | 30407 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
| 8 | 齐心 A1236 档案盒 | 齐心/Comix | A1236 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
| 9 | 齐心 EA8681 报告夹 | 齐心/Comix | EA8681 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 10 | 得力 抽杆夹 报告夹 | 得力/deli | 抽杆夹 | 8 | 12.0 | 96.0 | |
| 11 | 白木 8K 70克 打印/复印纸 | 白木 | 8K 70克 | 6 | 190.0 | 1140.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: