项目名称:****2025年度财务收支内部审计 财务报表审计 内部控制审计 专项审计 财务风险评估 其他会计服务 项目编码:****
单位:****委员会****建设局 发布时间:2026-05-07
项目负责人:苏丹 项目标的(万元):96000.00
预计服务金额(元):80000.00 提供服务的机构数量:1
服务开始时间:2026-05-25 服务结束时间:2026-08-31
竞投结束时间: 响应期(天):5 选取方式:邀请比选 开标时间:2026-05-15
所需服务事项:财务报表审计
服务内容:一、开展2025年度财务收支审计,对我单位财务收支、采购项目、固定资产、合同管理、内部控制以及其他涉及资金使用的经济事项审计检查。二、审计完成后提供1份年度审计报告。
所需服务机构类型:****事务所
要求说明:
投标资料清单说明:
备注:1.本项目要求提供的投标资料及相关证书均需加盖公章,请联系李女士索取比选邀请函,比选文件请根据比选邀请函要求内容自行准备相应佐证材料,本项目要求提供的投标资料及相关证书均需加盖公章,须于2026年5月15日上午9:00前邮寄至******艺术中心A栋6楼601室。2.咨询电话:183****7328。
服务机构
机构名称 联系人 联系方式 响应评分
四****事务所有限公司 王欢 180****5569 10
****事务所有限公司 赵伟 136****6340 10
北****事务所(特殊普通合伙) 吴老师 132****0218 10
四****事务所有限公司 王欢 180****5569 10
确认结果
机构名称 联系人 联系方式 中选评分
四****事务所有限公司 王欢 180****5569 100.00